|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianského zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
MŠVVaŠSR |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.07.2014 |
|
Zmluva |
|
zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Diamon,s.r.o., |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní servisných prác veľkokuchynského zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
179/2012
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
125,30 |
s DPH |
|
|
15.09.2012 |
|
|
|
Hygiene Hagleitner |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
stravné ZŠ 09/2012
|
542,72 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
prenájom rohoží 08/2012
|
16,22 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
stravné lístky
|
311,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
LeChegueDejeuner |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
obrusovina a iné pre ŠJ
|
145,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Bečarik |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
vodné, stočné 08/2012
|
149,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Veolia-Podtatranské vodárne |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
oprava melodických hodín
|
36,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Elhoz/Licko |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
farby - laky a iné
|
54,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia s.r.o. |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
virtuálna knižnica 08/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Komenský |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
pevná linka ZŠ. 08/2012
|
54,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
prístup na internet 08/2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
nábytok do zborovne
|
4 200,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
INSA-Salanci Jozef |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
učebné pomôcky
|
39,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Raabe, Slovensko |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
čistiaci prostriedok pre ŠJ
|
64,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Hygiene Hagleitner |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
nábytok a iné
|
755,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
SANI |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
mobily 08/2012
|
30,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
06.09.2012 |
|
Zmluva |
č.11/2013
|
o nájme nebytových priestoroch
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Jozef Slezák |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
16.12.2013 |