|
Faktúra |
149J/2012
|
nákup potravín
|
308,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MarcoDia |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
Faktúra |
238/2012
|
predplatné 2013
|
182,86 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
29.11.2012 |
|
Faktúra |
228/2012
|
prenájom rohoží 10/2012
|
26,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Linstrom,s.r.o., |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
227/2012
|
doplnenie lekárničky
|
9,68 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Zoričáková, lekáreň |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
225/2012
|
materiál
|
68,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Železiarstvo Olekšák |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
216/2012
|
plyn 11/2012
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP-Poprad |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
231/2012
|
ostrenie a kľúče
|
73,15 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Zemčák, výroba kľúčov |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
229/2012
|
servisné služby 10/2012
|
11,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Dataland a.s., |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
232/2012
|
údržba kotlov a plynu
|
776,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Slaninka Dušan |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
233/2012
|
odborné konzultácie
|
148,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Vema |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
235/2012
|
interaktívny program ALF
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
PcProfi |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
234/2012
|
prehliadka tlakových nádob
|
97,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Pavlík Jozef Ing.SNV |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
237/2012
|
vodné, stočné 11/2012
|
313,67 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Veolia |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
29.11.2012 |
|
Faktúra |
240/2012
|
učebná pomôcka Aktivity pre včielku
|
69,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Stiefel |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
29.11.2012 |
|
Faktúra |
239/2012
|
materiál
|
33,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Zonic |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
29.11.2012 |
|
Faktúra |
219/2012
|
mobily
|
52,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
07.11.2012 |
|
Faktúra |
241/2012
|
stravné ZŠ 11/2012
|
569,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
30.11.2012 |
|
Faktúra |
243/2012
|
nivelizačné zmesi na podlahy
|
6 182,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Hrubý Miroslav |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
03.12.2012 |
|
Faktúra |
26/2012
|
nákup potravín
|
286,85 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
0318/12
|
nákup potravín
|
39,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
BIO-plus, s.r.o. |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
24.04.2012 |