|
|
Faktúra |
268/2012
|
tonery
|
267,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
DRUCKER Oščadnica 1820 |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
výmena žiarovky projektora
|
178,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
ADcomp-Šaradín |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
servisné služby 11/2012
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
ADcomp-Šaradín |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
sklenárske práce
|
71,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Glončák Robert |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
materiál
|
140,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Školník Emil |
ZŠ. Š. KLuberta 10, Levoča |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
149J/2012
|
nákup potravín
|
308,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MarcoDia |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |