|
|
Zmluva |
530211440
|
Nákup potravín
|
17,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
530210874
|
Nákup potravín
|
271,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08985
|
Nákup potravín
|
167,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
530210941
|
Nákup potravín
|
119,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
530210344
|
Nákup potravín
|
294,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
294,38 |
s DPH |
530210344
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08580
|
Nákup potravín
|
32,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
36/2012
|
nákup potravín
|
134,02 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08775
|
Nákup potravín
|
151,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
294,38 |
s DPH |
530210344
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
134,02 |
s DPH |
36/2012
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
119,45 |
s DPH |
530210941
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
prístup na internet 09/2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak telekom |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7451021500
|
vyučtovacia faktúra za plyn
|
541,45 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3812000056
|
Čistiace potreby
|
4,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
vodné stočné 09/2012
|
352,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Veolia-Podtatr.vodárne |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
virtuálna knižnica 09/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Komenský |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
kontrola has. prístrojov, hydrantov
|
164,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Černiský Pavol |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
inštalačný materiál
|
413,55 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Zonic Zoričák |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
predplatné Mladý vedec
|
28,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
P-MAT |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
02.10.2012 |