|
|
Faktúra |
152J/2012
|
nákup potravín
|
128,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
153j/2012
|
nákup mäsa
|
88,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Diamon s.r.o. |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
pevná linka ZŠ. 08/2012
|
54,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
prístup na internet 08/2012
|
5,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
obrusovina a iné pre ŠJ
|
145,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Bečarik |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
mobily 08/2012
|
30,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
151J/2012
|
nákup potravín
|
93,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Diamon s.r.o. |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
165/2012
|
farby-laky a iné
|
54,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia s.r.o., |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
farby - laky a iné
|
54,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia s.r.o. |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
virtuálna knižnica 08/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Komenský |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148J/2012
|
nákup potravín
|
82,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Diamon s.r.o. |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147J/2012
|
nákup potravín
|
6,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Diamon s.r.o. |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146J/2012
|
nákup potravín
|
286,42 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Kalefut Domaňovce |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
150J/2012
|
nákup potravín
|
300,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145J/2012
|
nákup potravín
|
270,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MarcoDia |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
oprava melodických hodín
|
36,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Elhoz/Licko |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144J/2012
|
nákup potravín
|
937,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149J/2012
|
nákup potravín
|
308,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MarcoDia |
ZŠ.Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Igor Schwirian |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
oprava melodických hodín
|
36,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2012 |
|
|
|
Elhoz/Licko |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
03.09.2012 |