|
|
Faktúra |
530204087
|
Potraviny
|
491,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10,Levoča |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/03502
|
Potraviny
|
236,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o |
ZŠ. kluberta 10, Levoča |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/03468
|
Potraviny
|
11,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
412102725
|
Faktúra za vodné a stočné
|
597,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7297411770
|
Faktúra za opakovanúdodávku zemného plynu
|
1 909,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
ADcomp Šaradín |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
05.03.2012 |
|
|
Zmluva |
121/1994
|
O zabezpečení stravovania podľa §43 Obč.zák.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Kopťárová Jarmila |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100927
|
Potraviny
|
9,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
PACIGA s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, levoča |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3812000005
|
Farby,laky.
|
36,22 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Bal Slovakia, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
ZONIC, Zoričák Jozef. |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Potraviny
|
42,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Staroňová Eva |
ZŠ. Kluberta 10,Levoča |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Potraviny
|
42,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Staroňová Eva |
ZŠ. Kluberta 10,Levoča |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21204083
|
Právny kuriér pre školy- predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ. KLuberta 10, Levoča |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12FV0013
|
Faktura za prevedenie OPaOS el.spotrebičov podľa STN 331610
|
187,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Kellner Jozef |
ZŠ. Kluberta 10 ,Levoča |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
03/2012
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Stavivá |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/02850
|
Potraviny
|
63,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Potraviny
|
249,66 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Kluberta 10, Levoča |
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/02689
|
Potraviny
|
90,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10, levoča |
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530203375
|
Potraviny
|
344,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ. Kluberta 10,Levoča |
|
|
20.02.2012 |