|
|
Objednávka |
115/2012
|
materiál
|
89,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Zonic Zoričák |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana MIlčáková |
riaditeľka školy |
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
138,52 |
s DPH |
37/2012
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
167,45 |
s DPH |
12/08985
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Diamon,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
530210941
|
Nákup potravín
|
119,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08985
|
Nákup potravín
|
167,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
37/2012
|
Nákup potravín
|
138,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
271,39 |
s DPH |
530210874
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Inmedia SNP 11, 96001 Zvolen |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
čistiace a hygienické potreby pre účely školskej jedálne
|
350,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
MIVA Market spol.s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
530210628
|
Nákup potravín
|
61,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
8739070396
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
55,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak telekom,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
5739032526
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
5,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak telekom,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2012079
|
Faktúra za vykonané služby technika požiarnej ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle mandátnej zmluvy v II. štvrťroku 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
121303
|
Čistiace prostriedky
|
350,23 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
MIVA Market,spol.s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
nákup učebnej pomôcky pre SZD
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup Potravín
|
61,32 |
s DPH |
530210628
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Inmedia,s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
621201464
|
Servisné služby
|
11,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
22120232
|
Prečistenie upchatého kanála
|
43,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Veolia-Podtat.vodar. spol |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/13
|
Faktura za kancelárske potreby
|
68,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Jarmila Kopťárová |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
1200532
|
Renovácia tonera
|
60,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ADcomp- Dušan Šaradín |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
7205943889
|
faktúra za obdobie 01.05.2012-31.05.2012
|
37,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Telekom,a.s. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.06.2012 |