|
|
Zmluva |
59712
|
Predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
109/2012
|
predplatné Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Pamiko spol. s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
120102358
|
Nákup potravín
|
24,89 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
24,89 |
s DPH |
120102358
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Paciga s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
kominárske práce
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Kominárske služby- Tatarko |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
54/2012
|
kominárske práce, kontrola komína, dymovodov,a ostatné práce podľa potvrdenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Kominárske služby- Pavol Tatarko |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
144,00 |
s DPH |
35/2012
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08325
|
Nákup potravín
|
26,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
35/2012
|
Nákup potravín
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08325
|
Nákup potravín
|
26,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Zmluva |
FV12028
|
Inštalačný material
|
76,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Železiarstvo Olekšák,s.r.o. |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
412108499
|
Faktúra za vodné a stočné
|
423,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ:Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
118,97 |
s DPH |
34/2012
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Zmluva |
530209807
|
Nákup potravín
|
555,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
168,71 |
s DPH |
12/08173
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Zmluva |
530209807
|
Nákup potravín
|
555,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Zmluva |
34/2012
|
Nákup potravín
|
118,97 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08173
|
Nákup potravín
|
168,71 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
29.05.2012 |
|
|
Zmluva |
1229561
|
Prenájom rohoží 05/2012
|
26,38 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Linstrom, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/08048
|
Nákup potravín
|
13,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Diamon, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
28.05.2012 |