|
|
Zmluva |
32/2012
|
Nákup potravín
|
157,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
530208708
|
Nákup potravín
|
175,69 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ.Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/07344
|
Nákup potravin
|
207,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ.Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
1200421
|
servis LAN siete apríl 2012
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
ADcomp- Dušan Šaradin |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/07310
|
nákup potravín
|
5,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
DIAMON,s.r.o. |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
120106856
|
Nákup potravín
|
117,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
HO a PE FAMILY, s.r.o. |
ZŠ.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
nákup chladničky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ. Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča |
Mgr. Jana Milčáková |
riaditeľka školy |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200202
|
Oprava konvektoru Fagor HME 10/21
|
181,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200189
|
Faktura za chladničku Liebeherr FKS 5000
|
712,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1738077823
|
Telekomunikačné služby
|
40,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5738039568
|
Faktura za služby pevnej siete
|
5,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70913887
|
Služby za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Zmluva |
30/2012
|
Nákup potravín
|
159,52 |
s DPH |
|
|
08.05.2012 |
|
|
|
Milan Kalafut |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
6518914760
|
splatné poistné za obdobie 01.06.2012-01.06.2013
|
89,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
KOOPERAT9VA poisťovňa, a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/06986
|
Nákup potravín
|
91,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
530208252
|
Nákup potravín
|
625,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ. Š. KLuberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
12/06965
|
Nákup potravín
|
6,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
5101567560
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 909,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP ,a.s. |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12300061
|
faktura za opravu strunovej kosačky P 422
|
107,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Sakmary Ladislav |
ZŠ. Š. Kluberta 10, 054 01 Levoča |
|
|
04.05.2012 |